Deutsch

Kleinunternehmer-Regelung § 19

608  1 2 все
quicker прохожий01.11.12 14:23
01.11.12 14:23 
Последний раз изменено 01.11.12 14:29 (quicker)
Я Kleinunternehmer оборот до 17.500.
Товар покупаю в италии без НДС .Как я должен выставлять счёт покупателю.тоже без НДС по § 19 ?
сколько счетов распечатовать для отчета ?
почтовые расходы покупателя входят в оборот ? Спасибо.
#1 
SobakaNaSene прохожий01.11.12 15:04
SobakaNaSene
NEW 01.11.12 15:04 
в ответ quicker 01.11.12 14:23
В ответ на:
почтовые расходы покупателя входят в оборот ?

Вам-то что за забота о расходах покупателя?
Хороший собеседник не только слушает, но и подливает...
#2 
Daddy Cool коренной житель01.11.12 16:25
NEW 01.11.12 16:25 
в ответ quicker 01.11.12 14:23
В ответ на:
Товар покупаю в италии без НДС

на каком основании итальянцы продают вам без своего НДС? что они пишут в счетах?
В ответ на:
почтовые расходы покупателя входят в оборот ?

вы, вероятно, имеете в виду надбавку за пересылку, которую вы добаваляете к стоимости товара? Это ваш доход, конечно, входят.

Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#3 
quicker прохожий01.11.12 17:47
NEW 01.11.12 17:47 
в ответ Daddy Cool 01.11.12 16:25
Итальянцы продают мне без НДС. потому что я им дал свой ID номер.
я имел в виду ту сумму которую я получу от покупателя для пересылки товара ,эта сумма тоже считается как Umsatz ?
сколько нужно Rechnungen распечатывать для отчёта.? 1 для покупателя. один себе. еще кому ?
#4 
Band знакомое лицо01.11.12 20:14
Band
NEW 01.11.12 20:14 
в ответ quicker 01.11.12 17:47
Если Вы итальянцам дали свой USt-ID-Nr. то должны уплатит USt на i.g.-Erwerb.
Покупателям выставляете счета без НДС с указанием (если хотите) на § 19.
______________________
#5 
Daddy Cool коренной житель01.11.12 22:13
NEW 01.11.12 22:13 
в ответ quicker 01.11.12 17:47
В ответ на:
эта сумма тоже считается как Umsatz ?

разумеется, с чего бы быть иначе?
В ответ на:
1 для покупателя. один себе. еще кому ?

фининспектору покажете тот, который "себе", а больше это никому не интересно.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#6 
quicker прохожий02.11.12 12:57
NEW 02.11.12 12:57 
в ответ Daddy Cool 01.11.12 22:13
Спасибо .
не знаете с какой суммы начинается уплата USt на i.g.-Erwerb. ?
#7 
Band знакомое лицо02.11.12 13:04
Band
NEW 02.11.12 13:04 
в ответ quicker 02.11.12 12:57
В ответ на:
с какой суммы начинается уплата USt на i.g.-Erwerb. ?

необлагаемого минимума нет, поэтому с первого цента
______________________
#8 
wowax патриот02.11.12 14:25
wowax
NEW 02.11.12 14:25 
в ответ Band 01.11.12 20:14
В ответ на:
Если Вы итальянцам дали свой USt-ID-Nr. то должны уплатит USt на i.g.-Erwerb.
Покупателям выставляете счета без НДС с указанием (если хотите) на § 19.

а разве это вообще совместимо?
ведь USt-ID-Nr. подразумевает под собой, что фирма уже не Kleinunternehmer.
или всё же есть исключения?
biete: Immobilien - Unternehmensberatung - раскрутку бизнеса
#9 
quicker прохожий02.11.12 15:19
NEW 02.11.12 15:19 
в ответ wowax 02.11.12 14:25
Не знаю.
я написал Ф.А. и попросил что бы мне дали этот номер для закупок за бугром. через две недели пришло письмо и номер.
#10 
malex2004 знакомое лицо02.11.12 15:28
NEW 02.11.12 15:28 
в ответ Daddy Cool 01.11.12 22:13
а если кляйнунтернемен по §19 с обьявленным доходом до 17.500 ЕУР в течении года превысит эту сумму?
Ведь заранее трудно предугадать.
Тогда как? Должен он тут счета с MwSt выписывать, как перешагнул границу?
#11 
quicker прохожий02.11.12 15:36
NEW 02.11.12 15:36 
в ответ Band 02.11.12 13:04
Band
не подскажите в какой бланк при отчете за год надо вписывать USt на i.g.-Erwerb.
#12 
wowax патриот02.11.12 15:44
wowax
NEW 02.11.12 15:44 
в ответ malex2004 02.11.12 15:28
В ответ на:
а если кляйнунтернемен по §19 с обьявленным доходом до 17.500 ЕУР в течении года превысит эту сумму?
Ведь заранее трудно предугадать.
Тогда как? Должен он тут счета с MwSt выписывать, как перешагнул границу?

нет в течении этого года и дальше без НДС
а с 1 января следующего года обязательно уже с НДС работать
biete: Immobilien - Unternehmensberatung - раскрутку бизнеса
#13 
Daddy Cool коренной житель02.11.12 15:44
NEW 02.11.12 15:44 
в ответ malex2004 02.11.12 15:28
В ответ на:
а если кляйнунтернемен по §19 с обьявленным доходом до 17.500 ЕУР в течении года превысит эту сумму?

то до конца года он так и остается, а с 1 января следующего года он выписывает счета с MwSt.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#14 
malex2004 знакомое лицо02.11.12 18:21
NEW 02.11.12 18:21 
в ответ Daddy Cool 02.11.12 15:44
спасибо.
Если с явваря с MwSt. то необходимо ли сообщать в финанцамт?
И ещё. А как быть тогда, если счёт выставляется в декабре, а оплата его в январе?
#15 
Daddy Cool коренной житель02.11.12 19:11
NEW 02.11.12 19:11 
в ответ malex2004 02.11.12 18:21
в финанцамт подаете Umsatzsteuer-Voranmeldung в установленные сроки, этого достаточно.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#16 
malex2004 знакомое лицо02.11.12 21:12
NEW 02.11.12 21:12 
в ответ malex2004 02.11.12 15:28
В ответ на:
а если кляйнунтернемен по §19 с обьявленным доходом до 17.500 ЕУР в течении года превысит эту сумму?

В ответ на:
нет в течении этого года и дальше без НДС
а с 1 января следующего года обязательно уже с НДС работать

хорошо. А как допустим:
счёт выставлен 01.12 а оплата 05.01. Счёт выписывается ц или без НДС?
Ведь оплата будет в январе. Так по старому без НДС или с НДС?
#17 
Band знакомое лицо02.11.12 22:51
Band
NEW 02.11.12 22:51 
в ответ wowax 02.11.12 14:25
В ответ на:
а разве это вообще совместимо?
ведь USt-ID-Nr. подразумевает под собой, что фирма уже не Kleinunternehmer.
или всё же есть исключения?

совместимо,
USt-ID-Nr не подразумевает Kleinunternehmer
______________________
#18 
Band знакомое лицо02.11.12 22:53
Band
NEW 02.11.12 22:53 
в ответ malex2004 02.11.12 18:21
В ответ на:
Если с явваря с MwSt. то необходимо ли сообщать в финанцамт?

ФА сам сообщит, за ним не заржавеет.
______________________
#19 
Daddy Cool коренной житель03.11.12 12:50
NEW 03.11.12 12:50 
в ответ Band 02.11.12 22:53
вот в этом случае за ним как раз и заржавеет.
ФА сообщает, как правило тогда, когда не получает Umsatzsteuererklädung за следующий год... исключения редки. Причем толку от них - ФА если и предупредит, что только по получении EStE за год превышения границы. А с начала USt-Pflicht к тому времени уже полгода пройдет. А вы все ждете извещения и НДС в счетах не ставите...
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#20 
quicker прохожий05.11.12 10:56
NEW 05.11.12 10:56 
в ответ Band 01.11.12 20:14
Я так понял что К.У. не должен платить i.g. Steuer.
Steuertipps » Lexikon » I » Innergemeinschaftlicher Erwerb
Innergemeinschaftlicher Erwerb
Erfolgt die Lieferung eines Gegenstandes aus dem Gemeinschaftsgebiet, liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor.
Dabei muss die Lieferung von einem Unternehmer durch sein Unternehmen gegen Entgelt erfolgen. Zudem darf die Lieferung nach dem Recht des anderen EU-Mitgliedstaates nicht steuerfrei sein. Der erworbene Gegenstand unterliegt dann der Umsatzsteuer.
Ausnahmen: Es besteht keine Erwerbssteuerpflicht, wenn der Erwerber
ein Unternehmer ist, der nur steuerfreie Umsätze ausführt und damit kein Recht zum Vorsteuerabzug hat,
ein Unternehmer ist, dessen Umsätze nach § 19 Abs. 1 UStG nicht der Umsatzsteuer unterliegen,
eine juristische Person ist, die kein Unternehmer ist und den Gegenstand auch nicht für einen Unternehmer erwirbt oder
ein Unternehmer ist, der die erworbenen Gegenstände zur Ausführung von Umsätzen einsetzt, bei denen die Steuer nach Durchschnittssätzen ermittelt wird (§ 24 UStG).
Darüber hinaus gilt die Steuerbefreiung nur, wenn die Erwerbsschwelle von 12.500,- Euro nicht überschritten wird. Dabei ist vom Gesamtbetrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe im vorangegangenen Kalenderjahr und von dem voraussichtlichen Gesamtbetrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe im laufenden Kalenderjahr auszugehen.
Von der Erwerbsschwelle ausgenommen sind der Erwerb neuer Fahrzeuge und Lieferungen von Waren, die verbrauchssteuerpflichtig sind. Hierzu zählen:
Mineralöl,
Tabakwaren,
Alkohol und alkoholische Getränke.
In vorgenannten Fällen besteht keine Umsatzsteuerpflicht.
#21 
Band знакомое лицо05.11.12 11:27
Band
NEW 05.11.12 11:27 
в ответ quicker 05.11.12 10:56
В ответ на:
Я так понял что К.У. не должен платить i.g. Steuer.

К.У. может не платить "i.g. Seteur" если он поставщику не будет показывать свой USt-ID-Nr. Но в этом случае поставка не будет steuerfreie i. g. Lieferung у поставщика, и он Вам насчитает свой НДС - в Италии 20 %
Так как Вы уже свой USt-ID-Nr. поставщику предъявляли, то i.g. Steuer платить обязаны. Да и в Вашем случае это выгоднее
______________________
#22 
malex2004 знакомое лицо08.11.12 18:18
NEW 08.11.12 18:18 
в ответ malex2004 02.11.12 21:12
может всё же кто знает:
В ответ на:
хорошо. А как допустим:
Зарегистрирван как кляин унтернемер (без 19% штоер. В течение года превысил дохот в 17500 ЕУР. Допустим стало 30.000 ЕУР
счёт выставлен 01.12 а оплата 05.01. Счёт выписывается с или без НДС?
Ведь оплата будет в январе. Так по старому без НДС или с НДС?

#23 
Band знакомое лицо08.11.12 20:06
Band
NEW 08.11.12 20:06 
в ответ malex2004 08.11.12 18:18
по старому без НДС
______________________
#24 
malex2004 знакомое лицо10.11.12 10:09
NEW 10.11.12 10:09 
в ответ Band 08.11.12 20:06
спасибо. А где можно почитать об этом?
#25 
EU1 -;-10.11.12 12:09
EU1
NEW 10.11.12 12:09 
в ответ malex2004 10.11.12 10:09
Даже если счет будет выставлен уже в новом году, но за услуги, оказанные в старом, то все равно без НДС.
читать здесь:
http://www.steuerlinks.de/richtlinie/ustae/abs19.5..html
A19.5 (1) UStAE
(1) Umsätze, die der Unternehmer vor dem Übergang zur Regelbesteuerung ausgeführt hat, fallen auch dann unter § 19 Abs. 1 UStG , wenn die Entgelte nach diesem Zeitpunkt vereinnahmt werden.
http://irinei-ru.livejournal.com/
#26 
Band знакомое лицо10.11.12 15:14
Band
NEW 10.11.12 15:14 
в ответ EU1 10.11.12 12:09
В ответ на:
Даже если счет будет выставлен уже в новом году, но за услуги, оказанные в старом

и в счете период оказания услуг должен быть четко указан.
______________________
#27 
malex2004 знакомое лицо21.11.12 17:27
NEW 21.11.12 17:27 
в ответ EU1 10.11.12 12:09
В ответ на:
Даже если счет будет выставлен уже в новом году, но за услуги, оказанные в старом, то все равно без НДС.
читать здесь:
http://www.steuerlinks.de/richtlinie/ustae/abs19.5..html
A19.5 (1) UStAE
(1) Umsätze, die der Unternehmer vor dem Übergang zur Regelbesteuerung ausgeführt hat, fallen auch dann unter § 19 Abs. 1 UStG , wenn die Entgelte nach diesem Zeitpunkt vereinnahmt werden.

Как всё сложно и непонятно написано.
#28 
Daddy Cool коренной житель21.11.12 17:50
NEW 21.11.12 17:50 
в ответ malex2004 21.11.12 17:27
В ответ на:
Даже если счет будет выставлен уже в новом году, но за услуги, оказанные в старом, то все равно без НДС.

это сложно и непонятно?
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#29 
malex2004 знакомое лицо21.11.12 18:38
NEW 21.11.12 18:38 
в ответ Daddy Cool 21.11.12 17:50
я имел ввиду ссылку на немецком.
Вот эту
http://www.steuerlinks.de/richtlinie/ustae/abs19.5..html
Так всё написано , что трудно понять к чему это относится и твой ли это случай.

#30 
EU1 -;-21.11.12 18:49
EU1
NEW 21.11.12 18:49 
в ответ Daddy Cool 21.11.12 17:50
11 дней человек пытался понять;)
http://irinei-ru.livejournal.com/
#31 
Buchhalterin прохожий21.11.12 18:49
NEW 21.11.12 18:49 
в ответ quicker 05.11.12 10:56
Если Вы хотели покупать товар без НДС, то Вы должны были перед получением USt-ID-Nummer в Вашем финанцамте выбрать Erwerbsbesteuerung, письмо в свободной форме достаточно. Это Ваше добровольное решение действует 2 года. Но потом Вы должны будете в Ваш финанамт сообщить сумму закупки товара за рубежом и заплатить только на этот товар в Германии НДС 7 или 19 %, смотря что Вы там купили. В этом случае Erwerbsbesteuerung выгодно только тогда, когда НДС за рубежом значительно превышает немецкий.
#32 
EU1 -;-21.11.12 18:50
EU1
NEW 21.11.12 18:50 
в ответ malex2004 21.11.12 18:38
ммм, ну я же Вам процитировала именно Ваш случай, чтобы Вы в этом тексте не ковырялись.
http://irinei-ru.livejournal.com/
#33 
1 2 все